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Chairholder
Univ.-Prof. Dr. Marc Eulerich, CIA
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- Address:
- Lotharstraße 65
47057 Duisburg
Bio:
Prof. Dr. Marc Eulerich ist seit 2011 Professor für Interne Revision an der Mercator School of Management, Universität Duisburg-Essen, und hat eine vom DIIR, Deutsches Institut für Interne Revision e.V., geförderte Professur mit explizitem Fokus auf Forschung und Lehre der Internen Revision (Juniorprofessur 2011-2016). Er ist Leiter des "Center for Internal Auditing Excellence" und Vorsitzender des wissenschaftlichen Beirats des DIIR. Er hat über 140 wissenschaftliche und praktische Artikel und Bücher zu den Themen Corporate Governance, Interne Revision und Strategie veröffentlicht. Seine Forschungsarbeiten wurden veröffentlicht in Contemporary Accounting Research, Auditing: A Journal of Practice and Theory, Accounting Horizons, Journal of Information Systems, Accounting History Review, Managerial Auditing Journal, International Journal of Auditing und zahlreichen anderen Fachzeitschriften. Er ist als zertifizierter Interner Revisor (CIA) qualifiziert. Darüber hinaus unterstützt Prof. Dr. Eulerich den deutschen Berufsstand der Internen Revisoren mit zahlreichen Vorträgen und Forschungsprojekten, um den Bezug zwischen Theorie und Praxis zu intensivieren.
Curriculum Vitae:
2001 - 2005 | Studium der Wirtschafts- und Sozialwissenschaften an der Universität Dortmund (Diplomarbeit zum Thema "Basel II", Auszeichnungen für die beste Abschlussarbeit der Gesellschaft für Controlling, ThyssenKrupp Award for Excellence) |
2006 - 2008 | Externer Doktorand am Lehrstuhl für Unternehmensführung der Universität Dortmund |
2009 | Promotion zum Dr. rer. pol. an der Universität Dortmund |
2009 - 2011 | Wissenschaftlicher Assistent am Lehrstuhl für Unternehmensführung von Prof. Dr. M. K. Welge an der Technischen Universität Dortmund |
2011 - 2016 | Juniorprofessor für Interne Revision und Corporate Governance an der Universität Duisburg-Essen |
Seit 2016 | Inhaber des Lehrstuhls für Interne Revision an der Universität Duisburg-Essen |
Berufliche Tätigkeiten:
2006 - 2009 | Unternehmensberater und Partner bei einer deutschen Strategieberatungsgesellschaft (Themengebiete: Strategie, Controlling und Corporate Governance) |
Honours and Awards:
- Wirtschaftswoche: Listed as a "Top 50 BWL-Professor under 40" (2020)
- AAA AIS Section Best Paper Award (2021)
- Celonis Curriculum Co-Creation of the Year Award (2021)
- ThyssenKrupp Award for Excellence (2005)
- Young researcher prize of the Gesellschaft für Controlling e.V. (2005)
Fields of Research:
Die Forschungsgebiete von Herrn Eulerich umfassen die folgenden Themengebiete:
- Interne Revision:
Management Training Ground, Serving Two Masters, Three Lines of Defense, Combined Assurance, Mehrwert der Revision, Internationalisierung der Revisionsabteilungen, Best Practices und viele weitere Themen
- Accounting Information Systems:
Data Analytics, Process Mining, Robotic Process Automation, Artificial Intelligence, ChatGPT, etc.
- Corporate Governance:
Vorstand und Aufsichtsrat, Kontrollmechanismen, Risikomanagement und Compliance, IKS, etc.
- Strategisches Management:
Strategieentwicklung, Strategiekontrolle, Strategieprozesse
- Mergers & Acquisitions:
Strategische Planung, Due Diligence, Integration
- Stiftungsverbundene Unternehmen:
Governance, Performance, Best Practices
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Aktuelle Paper finden Sie unter: papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm
Publications:
- Emett, S.; Eulerich, M.; Lovejoy, K.; Summers, S.; Wood, D. A.: Bridging the Digital Skills Gap in Accounting: The Process Mining Audit Professional Curriculum and Badge. In: Accounting Horizons, Vol 38 (2024) No 3, p. 43-58. doi:10.2308/HORIZONS-2022-131Full textCitationDetails
- Eulerich, M.; Waddoups, N.; Wagener, M.; Wood, D. A.: Development of a Framework of Key Internal Control and Governance Principles for Robotic Process Automation (RPA). In: Journal of Information Systems, Vol 38 (2024) No 2, p. 29-49. doi:10.2308/ISYS-2023-067CitationDetails
- Eulerich, M.; Fligge, B.; López Kasper, V.; Wood, D. A.: Patience is Key: The Time It Takes to See Benefits from Continuous Auditing. In: Accounting Horizons (2024). doi:10.2308/HORIZONS-2023-060CitationDetails
- Eulerich, M.; Waddoups, N.; Wagener, M.; Wood, A. D.: The Dark Side of Robotic Process Automation (RPA): Understanding Risks and Challenges with RPA. In: Accounting Horizons, Vol 38 (2024) No 2, p. 143-152. doi:10.2308/HORIZONS-2022-019CitationDetails
- Eulerich, M.; Rataj, R.; Wagener, M.: Risiken, Governance und Prüfung von Robotic Process Automation - Herausforderungen und Lösungsansätze für die Prüfungspraxis. In: Die Wirtschaftsprüfung - IDW, Vol 77 (2024) No 04, p. 187-193. Full textCitationDetails
- Barr-Pulliam, D.; Eulerich, M.; Ratzinger-Sakel, N.: The effect of the internal audit function’s perceived assurance versus advisory purpose on the external auditor’s reliance decision. In: Managerial Auditing Journal, Vol 39 (2024) No 2, p. 138-165. doi:10.1108/MAJ-08-2023-4021Full textCitationDetails
- Barr-Pulliam, D.; Calvin, C. G.; Eulerich, M.; Maghakyan, A.: Audit evidence, technology, and judgement: A review of the literature in response to ED-500. In: Journal of International Financial Management & Accounting, Vol 35 (2024) No 1, p. 36-67. doi:10.1111/jifm.12192Full textCitationDetails
- Baaske, B.; Eulerich, M.; Wood, D. A.: Improving Audit Quality with Data Analytic Visualizations: The Importance of Spatial Abilities and Feedback in Anomaly Identification. In: Accounting Horizons (2024). doi:10.2308/HORIZONS-2023-073Full textCitationDetails
- Eulerich, M.; Fligge, B.: Reevaluating the Conglomerate Discount in Germany: The Role of Design Choices. In: Journal of Business Economics, forthcoming (2024). doi:10.1007/s11573-023-01188-yCitationDetails
- Eulerich, M.; Sanatizadeh, A.; Vakilzadeh, H.; Wood, D. A.: Is it All Hype? ChatGPT’s Performance and Disruptive Potential in the Accounting and Auditing Industries. In: Review of Accounting Studies, Vol 29 (2024) No 3, p. 2318-2349. doi:10.1007/s11142-024-09833-9CitationDetails
- Bonrath, A; Eulerich, M.: Internal auditing's role in preventing and detecting fraud: An empirical analysis. In: International Journal of Auditing, Vol 28 (2023) No 4, p. 615-631. CitationDetails
- d'Arcy, A.; Eulerich, M.: Drivers for the maturity of integrated governance in organizations - An empirical investigation. In: International Journal of Auditing, Vol 28 (2023) No 3, p. 485-499. doi:10.1111/ijau.12338CitationDetails
- Wood, D.; Eulerich, M. et al.: The ChatGPT Artificial Intelligence Chatbot: How Well Does It Answer Accounting Assessment Questions?. In: Issues in Accounting Education, Vol 38 (2023) No 4, p. 1-28. doi:10.2308/ISSUES-2023-013CitationDetails
- Eulerich, M.; Lopez Kasper, V: Generative Artificial Intelligence - Erste Forschungsergebnisse zu ChatGPT. In: Interne Revision, Vol 58 (2023) No 5, p. 228-238. doi:10.37307/j.1868-7814.2023.05.06CitationDetails
- Eulerich, M.; Eulerich, A.; Fligge, B.: Analyzing the strategy-performance relationship in Germany - Can we still use the common strategic frameworks. In: Journal of Strategy and Management, Vol 16 (2023) No 3, p. 516-532. doi:10.1108/JSMA-09-2022-0157CitationDetails
- Eulerich, M.: Enquete 2023 - Die Interne Revision in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2023, DIIR; IIA Austria; IIA Switzerland, Frankfurt 2023. Full textCitationDetails
- Chyz, J. A.; Eulerich, M.; Fligge, B.; Romney, M. A.: Codetermination and aggressive reporting - Audit committee employee representation, tax aggressiveness, and earnings management. In: Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol 51 (2023), p. 100543. doi:10.1016/j.intaccaudtax.2023.100543CitationDetails
- Eulerich, M.; Masli, A.; Pickerd, J.; Wood, D. A.: The Impact of Audit Technology on Audit Task Outcomes: Evidence for Technology-Based Audit Techniques. In: Contemporary Accounting Research, Vol 40 (2023) No 1, p. 981-1012. doi:10.1111/1911-3846.12847Full textCitationDetails
- Eulerich, M.; Kopp, R.; Fligge, B.: Mergers and Acquisitions Research - A Bibliometric Analysis. In: European Management Journal, Vol 40 (2022) No 6, p. 832-846. doi:/10.1016/j.emj.2022.09.006CitationDetails
- Eulerich, M.; Bonrath, A.; Lopez Kasper, V.: Internal auditor’s role in ESG disclosure and assurance: An analysis of practical insights. In: Corporate Ownership and Control, Vol 20 (2022) No 1, p. 78-86. doi:10.22495/cocv20i1art7CitationDetails
- Eulerich, M.; Fligge, B.; Scholz, R.; Vitols, S.; Campagna, S.: Unternehmenskäufe und -übernahmen in Deutschland - Entwicklung, Goodwill und Mitbestimmung, Mitbestimmungsreport Nr. 74. Hans-Böckler-Stiftung (Ed.), 2022. Full textCitationDetails
- Behrend, J.; Eulerich, M.: Breaking the Barrier: On the Use of Joint Audits in the Internal Audit Profession. In: Journal of International Accounting Research, Vol 21 (2022) No 3, p. 23-46. doi:https://doi.org/10.2308/JIAR-2021-023Full textCitationDetails
- Bonrath, A.; Lopez Kasper, V.; Eulerich, M.: Interne Revision und Nachhaltigkeit - Erste Ergebnisse für die deutsche Praxis zum Mehrwert von Prüfung und Beratung. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 57 (2022) No 1, p. 26-33. doi:https://doi.org/10.37307/j.1868-7814.2022.01.06CitationDetails
- Eulerich, M.; Kremin, J.; Saunders, K. K.; Wood, D. A.: Internal audit stigma impairs internal audit outcomes. In: Corporate Ownership & Control (Special Issue), Vol 19 (2021) No 1, p. 257-271. doi:https://doi.org/10.22495/cocv19i1siart4CitationDetails
- Eulerich, M.; Pawlowski, J.; Waddoups, N. J.; Wood, D.: Nutzung von Robotic Process Automation in der Revision. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 56 (2021) No 6, p. 285-291. CitationDetails
- Eulerich, M.; Fligge, B.: Digitale Transformation und Corporate Governance - Chancen und Herausforderungen technologischer Innovationen. In: WP Praxis, Vol 2021 (2021) No 11, p. 369-374. CitationDetails
- Bantleon, U.; d'Arcy, A.; Eulerich, M.; Hucke, A.; Pedell, B.; Ratzinger-Sakel, N.: Vom „Three Lines of Defense Model“ zum „Three Lines Model“ – Impulse für die Corporate Governance. In: WPg - Die Wirtschaftsprüfung, Vol 74 (2021) No 22, p. 1383-1392. CitationDetails
- Eulerich, M.; Bonrath, A.: Die Rolle der Internen Revision im Umgang mit Fraud - Eine Auswertung auf Basis der Enquete 2020. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 56 (2021) No 5, p. 239-246. doi:https://doi.org/10.37307/j.1868-7814.2021.05.07CitationDetails
- Welge, M. K.; Eulerich, M.: Corporate-Governance-Management: Theorie und Praxis der guten Unternehmensführung. Gabler Verlag, Wiesbaden 2021. (ISBN 978-3658341459) CitationDetails
- Christ, M.; Eulerich, M.; Krane, R.; Wood, D.: New Frontiers for Internal Audit Research. In: Accounting Perspectives, Vol 19 (2021) No 4, p. 449-475. doi:10.1111/1911-3838.12272CitationDetails
- Eulerich, M.; Lenz, R.: Defining Measuring and Communicating the Value of Internal Auditing. Internal Audit Foundation, Florida, USA 2021. Full textCitationDetails
- Eulerich, M.; Pawlowski, J.; Waddoups, N.; Wood, D. A.: A Framework for Using Robotic Process Automation for Audit Tasks. In: Contemporary Accounting Research, Vol 39 (2021) No 1, p. 691-718. doi:10.1111/1911-3846.12723CitationDetails
- Eulerich, M.; Behrend, J.; Fligge, B.: Das neue Three Lines Model: Die Positionierung des Risikomanagements. In: Zeitschrift für Risikomanagement, Vol 21 (2021) No 3, p. 60-67. CitationDetails
- Eulerich, M.: Digitalisierung der Internen Revisionsfunktion. Rahmenwerk und Handlungsempfehlungen. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 56 (2021) No 3, p. 140-147. CitationDetails
- Eulerich, M.; Grüne, J.: Digitale Transformation von Corporate-Governance-Systemen - Sicherer und effizienter Einsatz von Automatisierungstechnologien. IDW Verlag, Düsseldorf 2021. (ISBN 978-3-8021-2496-9 ) CitationDetails
- Eulerich, M.: Das neue Three Lines Modell: Strukturierung der Corporate Governance. In: Zeitschrift Corporate Governance, Vol 16 (2021) No 2. doi:10.37307/j.1868-7792.2021.02.03CitationDetails
- Velte, P.; Eulerich, M.: Das geplante Finanzmarktintegritätsstärkungsgesetz (FISG). Eine kritische Diskussion aus Sicht der Internen Revision. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 56 (2021) No 2, p. 64-69. CitationDetails
- Eulerich, M.: The New Three Lines Model for Structuring Corporate Governance – A critical discussion of similarities and differences. In: Corporate Ownership & Control, Vol 18 (2021) No 2, p. 180-187. Full textCitationDetails
- Eulerich, M.; Mazza, T.; Behrend, J.; Krane, R.: Compensation of internal auditors: Empirical evidence for different impact factors. (Special Issue). In: Corporate Ownership & Control (2020) No 17 (1), p. 336-349. Full textCitationDetails
- Krane, R.; Eulerich, M.: Going global: Factors influencing the internationalization of the internal audit function. In: Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Vol 41 (2020). doi:https://doi.org/10.1016/j.intaccaudtax.2020.100353CitationDetails
- Eulerich, M.: Das neue Three Lines Model. Gemeinsamkeiten und Unterschiede zu den Three Lines of Defense. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 55 (2020) No 5, p. 208-216. CitationDetails
- Bantleon, U.; d'Arcy, A.; Eulerich, M.; Hucke, A.; Pedell, B.; Ratzinger-Sakel, N.: Coordination Challenges in Implementing the Three Lines of Defense Model. In: International Journal of Auditing, Vol 23 (2020) No 1-16. Full textCitationDetails
- Eulerich, M.; Georgi, C.; Schmidt, A.: Continuous Auditing and Risk-Based Audit Planning - An Empirical Analysis. In: Journal of Emerging Technologies in Accounting, Vol 17 (2020) No 2, p. 141-155. Full textCitationDetails
- Eulerich, M.; Lenz, R.: Der Wert der Internen Revision. Ergebnisse einer weltweiten Studie zur Definition, Messung und Kommunikation des Mehrwertes. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 53 (2020) No 4, p. 178-185. CitationDetails
- Eulerich, M.: Überwachung der Digitalen Transformation - Herausforderungen und Chancen für Aufsichtsräte. In: Der Aufsichtsrat, Vol 17 (2020) No 07-08, p. 98-99. CitationDetails
- Eulerich, M.; Fligge, B.: Aggressive Berichterstattung in deutschen Unternehmen - Der Einfluss der Mitbestimmung auf die Ausnutzung von Bilanzierungs- und Steuergestaltungsspielräumen, Mitbestimmungsreport Nr. 62. Hans-Böckler-Stiftung (Ed.), 2020. Full textCitationDetails
- Eulerich, M.: Process Mining in der Internen Revision: Teil 2. In: Zeitschrift Interne Revision , Vol 55 (2020) No 3, p. 135-142. CitationDetails
- Eulerich, M.; Fligge, B.: Aufsichtsratsstruktur und aggressive Berichterstattung. . In: BOARD - Zeitschrift für Aufsichtsräte in Deutschland, Vol 10 (2020) No 5, p. 194-196. CitationDetails
- Eulerich, M.; Eulerich, A.: What is the value of internal auditing? – A literature review on qualitative and quantitative perspectives. In: Maandblad Voor Accountancy en Bedrijfseconomie (2020) No 94, p. 83-92. Full textCitationDetails
- Campagna, S.; Eulerich, M.; Fligge, B.; Scholz, R.; Vitols, S.: Entwicklung der Wettbewerbsstrategien in deutschen börsennotierten Unternehmen - Der Einfluss der Mitbestimmung auf die strategische Ausrichtung und deren Performanz, Mitbestimmungsreport Nr. 57. Hans-Böckler-Stiftung (Ed.), 2020. Full textCitationDetails
- Carcello, J. V.; Eulerich, M.; Masli, A.; Wood, D. A.: Are Internal Audits Associated with Reductions in Perceived Risk?. In: Auditing: A Journal of Practice & Theory, Vol 39 (2020) No 3, p. 55-73. Full textCitationDetails
- Eulerich, M.: Die Interne Revision in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2020. DIIR Verlag, Frankfurt 2020. CitationDetails
- Balafoutas, L.; Czermak, S.; Eulerich, M.; Fornwagner, H.: Incentives for dishonesty: An experimental study with internal auditors. In: Economic Inquiry, Vol 58 (2020) No 2, p. 764-779. Full textCitationDetails
- Eulerich, M.: Process Mining in der Internen Revision: Teil 1. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 55 (2020) No 1, p. 30-36. CitationDetails
- Eulerich, M.; Meschke, R.; Grüne, J.: Robotic Process Automation als Prüfobjekt. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 54 (2019) No 6, p. 257-264. CitationDetails
- Eulerich, M.; Lohmann, C.: Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat: Die Praxis der Unternehmensüberwachung am Beispiel des Risikomanagements. In: Zeitschrift für Corporate Governance, Vol 14 (2019) No 4, p. 172-177. CitationDetails
- Eulerich, M.; Lenz, R.: Internal Auditing's Organization and Relationship to other Governance Functions. In: Corporate Ownership & Control, Vol 16 (2019) No 4, p. 87-102. doi:10.22495/cocv16i4art8 CitationDetails
- Christ, M. H.; Eulerich, M.; Wood, D. A.: Internal Auditors' Response to Disruptive Innovation. Internal Audit Foundation, Lake Mary, Florida 2019. Full textCitationDetails
- Behrend, J.; Eulerich, M.: The evolution of internal audit research: a bibliometric analysis of published documents (1926–2016). In: Accounting History Review, Vol 29 (2019) No 1, p. 103-139. doi:10.1080/21552851.2019.1606721CitationDetails
- Eulerich, M.; Krane, R.: Innovationen und Interne Revision. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 54 (2019) No 2, p. 78-86. CitationDetails
- Eulerich, M.; Kremin, J.; Wood, D. A.: Factors that Influence the Perceived Use of the Internal Audit Function’s Work by Executive Management and Audit Committee. In: Advances in Accounting, Vol 45 (2019). doi:10.1016/j.adiac.2019.01.001CitationDetails
- Bantleon, U.; d'Arcy, A.; Eulerich, M.; Hucke, A.; Knoll, M.; Pedell, B.: Das Qualifikationsmodell der Internen Revision im Zeitverlauf.. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 53 (2018) No 6, p. 265-272. CitationDetails
- Eulerich, M.: Stiftungsverbundene Unternehmen. In: Mecking, C.; Steinsdörfer, E. (Ed.): Modell unternehmensverbundene Stiftung: Status quo – Gestaltungsmöglichkeiten – Nachfolgelösung. Erich Schmidt Verlag, Berlin 2018, p. 182-197. CitationDetails
- Eulerich, M.: Die Interne Revision - Theorie - Organisation - Best Practice. Erich Schmidt Verlag, Hagen-Boelerheide 2018. CitationDetails
- Eulerich, M.; Theis, J.; Lao, J.; Ramon, M.: Do fine feathers make a fine bird? The influence of attractiveness on fraud‐risk judgments by internal auditors. In: International Journal of Auditing, Vol 22 (2018) No 3, p. 332-344. doi:10.1111/ijau.12137CitationDetails
- Tunger, D.; Eulerich, M.: Bibliometric analysis of corporate governance research in German-speaking countries: applying bibliometrics to business research using a custom-made database. In: Scientometrics, Vol 117 (2018) No 3, p. 2041-2059. doi:10.1007/s11192-018-2919-zCitationDetails
- Carcello, J. V.; Eulerich, M.; Masli, A.; Wood, D. A.: The Value to Management of Using the Internal Audit Function as a Management Training Ground. In: Accounting Horizons, Vol 32 (2018) No 2, p. 121-140. doi:10.2308/acch-52046CitationDetails
- Eulerich, M.; Westhausen, H. -U: Cultural Differences and Similarities between German and Chinese Internal Audit Funtions. In: Journal of Governance & Regulation, Vol 7 (2018) No 2, p. 57-73. doi:10.22495/jgr_v7_i2_p6CitationDetails
- Eulerich, M.; Ratzinger-Sakel, N.: The Effects of Cultural Dimensions on the Internal Audit Function - A worldwide comparison of Internal Audit Characteristics. In: Corporate Ownership & Control, Vol 15 (2018) No 3-1, p. 217-229. doi:10.22495/cocv15i3c1p6 CitationDetails
- Eulerich, M.; Wagner, R.: Die Interne Revision in Deutschland, Österreich und der Schweiz. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 51 (2018) No 2, p. 90-94. CitationDetails
- Eulerich, M.; Henseler, J.; Köhler, A. G.: The internal audit dilemma – the impact of executive directors versus audit committees on internal auditing work. In: Managerial Auditing Journal, Vol 32 (2017) No 9, p. 854-878. doi:10.1108/MAJ-08-2016-1435CitationDetails
- Eulerich, M.; van Uum, C.; Zipfel, S.: Comparing corporate governance codes in Germany and Eastern Europe – An analysis of different corporate governance characteristics. In: Corporate Ownership & Control, Vol 14 (2017) No 3-1, p. 170-179. doi:10.22495/cocv14i3c1art2CitationDetails
- Eulerich, M.; van Uum, C.: Die Interne Revision als Unterstützer von Vorstand und Aufsichtsrat. In: Schmalenbachs Zeitschrift für betriebswirtschaftliche Forschung, Vol 69 (2017) No 3, p. 275-310. doi:10.1007/s41471-017-0033-1CitationDetails
- Bantleon, U.; d'Arcy, A.; Eulerich, M.; Hucke, A.; Knoll, M.; Köhler, A.; Pedell, B.: Das Three-Lines-of-Defense-Modell: ein Beitrag zu einer besseren Corporate Governance? Empirische Befunde.. In: WPg, Vol 70 (2017) No 15, p. 873-879. CitationDetails
- Eulerich, M.; Kalinichenko, A.: The Current State and Future Directions of Continuous Auditing Research An Analysis of the Existing Literature. In: Journal of Information Systems, Vol 32 (2017) No 3, p. 31-51. doi:10.2308/isys-51813CitationDetails
- Bantleon, U.; d'Arcy, A.; Eulerich, M.; Hucke, A.; Knoll, M.; Köhler, A.; Pedell, B.: Das Three-Lines-of-Defence-Modell: ein Beitrag zu einer besseren Corporate Governance? Entstehung und Rezeption durch Standardsetzer und Regulatoren.. In: WPg, Vol 70 (2017) No 12, p. 682-688. CitationDetails
- Eulerich, M.; Westhausen, H. -U.: Einflussfaktoren auf das Gehalt der Internen Revision. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 52 (2017) No 5, p. 265-272. CitationDetails
- Eulerich, M.: Prüfung von disruptiven Geschäftsmodellen. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 52 (2017) No 4, p. 208-216. CitationDetails
- Eulerich, M.: Risikomanagement im Aufsichtsrat - Ein Handbuch für Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat. 2017. Full textCitationDetails
- Lohmann, C.; Eulerich, M.: Publication trends and the network of publishing institutions in accounting: data on The Accounting Review, 1926–2014. In: Accounting History Review , Vol 27 (2017) No 1, p. 1-25. doi:10.1080/21552851.2016.1192049CitationDetails
- Eulerich, M.: Risikomanagement im Aufsichtsrat. In: MBF Mitbestimmungspraxis (2017) No 9. CitationDetails
- Welge, M. K.; Al-Laham, A.; Eulerich, M.: Strategisches Management. 7. Auflage, Springer Gabler, Wiesbaden 2017. doi:10.1007/978-3-658-10648-5CitationAbstractDetails
Die siebte, überarbeitete Auflage des renommierten Lehrbuches führt in das gesamte Spektrum des Strategischen Managements ein. Nach einem Überblick über theoretische Ansätze wird der Prozess des Strategischen Managements mit seinen Aufgabenbereichen ausführlich beschrieben. Neu ist das Kapitel zur strategischen Kontrolle, womit der besonderen Bedeutung dieser Phase im Strategieprozess Rechnung getragen wird. Die Strategieformulierung ist um eine kritische Würdigung der in der Praxis weit verbreiteten Blue Ocean Strategy ergänzt worden. Zu den Besonderheiten des Lehrbuches zählen die Integration ressourcenorientierter und wertorientierter Aspekte der strategischen Unternehmensführung sowie die Berücksichtigung empirischer Forschungsergebnisse der internationalen Strategieforschung.
- Eulerich, M.: Die Interne Revision in Deutschland, Österreich und der Schweiz 2017. DIIR Verlag, Frankfurt 2017. CitationDetails
- Eulerich, M.: Internationale Organisation der Internen Revision - Eine theoretische Diskussion. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 52 (2017) No 1, p. 36-43. CitationDetails
- Eulerich, M.: Joint Audits in der Internen Revision. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 51 (2016) No 6, p. 292-298. CitationDetails
- Eulerich, M.: Combined Assurance: Ein ganzheitlicher Ansatz zur Minimierung der Risikoposition. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 51 (2016) No 4, p. 194-200. CitationDetails
- Dao, M. A.; Bauer, F.; Strobl, A.; Matzler, K.; Eulerich, M.: The complementing and facilitating nature of common ground in acquisitions – why task and human integration are still necessary in the presence of common ground. In: The International Journal of Human Resource Management, Vol 27 (2016) No 20, p. 2505-2530. doi:10.1080/09585192.2016.1173084CitationDetails
- Eulerich, M.: Integrated Reporting verändert die Prüfungs- und Beratungsaktivitäten der Internen Revision. In: Günther, E.; Bassen, A. (Ed.): Integrated Reporting. Schäffer-Poeschel, Stuttgart 2016, p. 207-210. CitationDetails
- Westhausen, H.; Eulerich, M.: Herausforderungen bei der Umsetzung guter Network Governance. In: Zeitschrift für Corporate Governance, Vol 11 (2016) No 2, p. 59-66. CitationDetails
- Eulerich, M.: Interne Revision und Wirtschaftsprüfung – Komplemente oder Substitute?. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 51 (2016) No 1, p. 36-44. CitationDetails
- Eulerich, M.; Velte, P.; Theis, J.: Internal auditors’ contribution to good corporate governance. An empirical analysis for the one-tier governance system with a focus on the relationship between internal audit function and audit committee. In: Corporate Ownership & Control, Vol 13 (2015) No 1-1, p. 142-151. doi:10.22495/cocv13i1c1p1 CitationDetails
- Eulerich, M.: Positionierung der Internen Revision.. In: Zeitschrift Interne Revision, Sonderheft, Vol 50 (2015), p. 37-44. CitationDetails
- Kalinichenko, A.; Eulerich, M.: Continuous Auditing zwischen Theorie und Praxis. Bewertung der praktischen Bedeutung des Continuous Auditing-Ansatzes für die Interne Revision. In: Zeitschrift Interne Revision, Vol 50 (2015) No 1, p. 28-34. CitationDetails
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- Bonrath, Annika; Eulerich, Marc: A Study of Diversity and Performance in Internal Audit Teams: Insights from Chief Audit Executives. In: Journal of International Accounting Research, forthcoming , p. 1-25. doi:10.2308/JIAR-2023-019CitationDetails
Conferences:
- Organizer and Chair of the 2nd International Conference of the "Journal of Information Systems" (2022)
Talks:
- Bonrath, A.; Eulerich, M.: Navigating Uncertainty in Entrepreneurial Companies: A Case Study about Internal Auditing., 7th Annual Entrepreneurship as Practice Conference, 07.04.2022, Amsterdam, Netherlands, virtual. Details
- Bonrath, A.; Eulerich, M.: Internal Auditing’s Role in Preventing and Detecting Fraud: An Empirical Analysis, AAA 2022 Forensic Accounting Section Research Conference, 04.03.2022, virtual. Details
- Behrend, J.; Eulerich, M.: Breaking the Barrier - On the use of Joint Audits in the Internal Audit Profession, AAA International Accounting Section Midyear Meeting, 29.01.2022, Las Vegas (virtual-only). Details
- Eulerich, M.: Die Zukunft der Internen Revision, DIIR Kongress, 25.11.2021, virtual. Details
- Eulerich, M.: How To Sell Videogames? Analyzing The Drivers Of Successful Video Game Sales, INFORMS, 24.10.2021, Anaheim, USA, virtual. Details
- Fligge, B.: Does codetermination reduce shareholder value? Board-level employee representation, firms’ market value, and operational performance , VHB WK Org Workshop , 22.09.2021, virtual. Details
- Eulerich, E.; Masli, A.; Wood, D. A.: The Impact of Audit Technology on Audit Outcomes: Evidence for Technology-Based Audit Techniques and Data Analytics Technology , European Auditing Research Network, 11th EARNet Virtual PhD Workshop, 10.09.2021, Amsterdam, Netherlands. Details
- Eulerich, M.; Lopez Kasper, V.; Sofla, A.: The Effects of Continuous Auditing and COVID-19 on Employees' Likelihood to Comply with the Internal Control System: The Role of Conscientiousness, European Auditing Research Network, 11th EARNet Virtual PhD Workshop, 09.09.2021, Amsterdam, Netherlands (virtual). Details
- Eulerich, M.: Der Mehrwert der IR: Ergebnisse einer weltweiten Studie, CIA-Tagung des DIIR, 14.06.2021, virtual. Details
- Eulerich, M.; Lopez Kasper, V.; Sofla, A.: The Effects of Continuous Auditing and COVID-19 on Employees' Likelihood to Comply with the Internal Control System: The Role of Conscientiousness, 31st/2nd virtual Audit & Assurance Conference, by the Auditing Group of British Accounting & Finance Association, 07.05.2021, Birmingham, UK (virtual). Details
- Eulerich, M.; Lopez Kasper, V.; Sofla, A.: The Effects of Continuous Auditing and COVID-19 on Employees' Likelihood to Comply with the Internal Control System: The Role of Conscientiousness, Brown Bag Seminar, KU Leuven, 11.02.2021, Leuven, Belgium (virtual). Details
- Eulerich, M.; Wagener, M.: The Use of Software in the Internal Audit Function: Empirical Evidence on how Data Analytics Maturity Enhances Auditors’ Performance, AAA 2021 Joint Midyear Meeting of the AIS and SET Sections, 05.02.2021, virtual. Details
- Eulerich, E.; Masli, A.; Wood, D. A.: The Impact of Audit Technology on Audit Outcomes: Evidence for Technology-Based Audit Techniques and Data Analytics Technology , AAA 2021 Auditing Section, 14.01.2021, Las Vegas, USA, virtual. Details
- Eulerich, M.: Trends in Internal Auditing, IIA, 22.11.2020, virtual. Details
- Eulerich, M.: Use of RPA and Process Mining in Auditing, IIA, 09.11.2020, virtual . Details
- Eulerich, M.: Implementing RPA in Internal Auditing, IIA, 03.11.2020, virtual. Details
- Eulerich, M.: Prüfung von Innovation und Disruption, 3. DIIR Tagung-Qualitätsmanagement in der Internen Revision, 21.09.2020, Duesseldorf (Germany). Details
- Eulerich, M.; Masli, A.; Pickerd, J.; Wood, A.: Improvement of Audit Procedures through the Use of Data Analytics, AAA Annual Meeting, 13.08.2020, virtual. Details
- Eulerich, M.: Improvement of Audit Procedures through the Use of Data Analytics, AAA Accounting Information Systems, 13.08.2020, virtual. Details
- Eulerich, M.: Der Mehrwert der Internen Revision, CIA-Tagung, 15.06.2020, Frankfurt am Main (Germany). Details
- Cardineals, E.; Eulerich, M.; Sofla, A.: The Impact of Data Analytics on the Performance of Internal Auditors, ENEAR Seminar, 27.05.2020, virtual. Details
- Eulerich, M.: Blockchain, RPA und Co. – Wie sieht die Aus- und Weiterbildung für die digitale Zukunft aus? , DIIR Digital Days Conference, 05.05.2020, Duesseldorf (Germany). Details
- Cardineals, E.; Eulerich, M.; Sofla, A.: The Impact of Data Analytics on the Performance of Internal Auditors, AAA Auditing Section Midyear Meeting, 16.01.2020, Houston (USA). Details
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- Eulerich, M.; Köhler, A. G.; Hensler, J.: Serving Two Masters: Understanding the Position of Internal Auditing in different Governance-Systemen, AAA Annual Meeting, 12.08.2015, Chicago (USA). Details
- Eulerich, M.: The Organization of the Internal Audit Function and its Relationship to other Governance Players, AAA Annual Meeting, 07.08.2015, Chicago (USA). Details
- Eulerich, M.; Theis, J.; Ramon, M.: What factors influence an Audit? An experimental approach of face recognition, VHB-Pfingsttagung, 29.05.2015, Vienna, (Austria). Details
- Plietsch, D.; Eulerich, M.; Pott, C.: The relevance of cooperative networking for Top-Accounting-Research, VHB-Pfingsttagung, 28.05.2015, Vienna (Austria). Details
- Eulerich, M.; Theis, J.; Lao, J.; Ramon, M.: Do Fine Feathers Make a Fine Bird? The Influence of Attractiveness on Fraud-Risk Judgements by Internal Auditors., VHB-Pfingsttagung, 27.05.2015, Wien (Austria). Details
- Eulerich, M.: Die Prüfung des Risikomanagements gemäß DIIR Revisionsstandard Nr. 2, Risk Management Association , 05.05.2015, . Details
- Eulerich, M.; Kalinichenko, A.: Continuous Auditing between Theory and Practice. A review of continuous auditing - literature and practical appearance in the context of the IAF, European Accounting Association Conference, 30.04.2015, Glasgow (UK). Details
- Eulerich, M.; Theis, J.; Ramon, M.: How objective are internal auditors? An experimental analysis of the effects of physical appearance on internal auditor´s fraud-risk judgments, European Accounting Association Conference, 30.04.2015, Glasgow (UK). Details
- Plietsch, D.; Eulerich, M.; Pott, C.: The relevance of cooperative networking for Top- Accounting-Research, European Accounting Association Conference, 30.04.2015, Glasgow (UK). Details
- Eulerich, M.; Theis, J.; Lao, J.; Ramon, M.: Do Fine Feathers Make a Fine Bird? The Influence of Attractiveness on Fraud-Risk Judgements by Internal Auditors., EAA Conference, 28.04.2015, Glasgow (UK). Details
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- Kalinichenko, A.; Eulerich, M.: Continuous Auditing between Theory and Practice. A review of continuous auditing - literature and practical appearance in the context of the IAF, Mid-Year Meeting of the Auditing Section of the AAA, 17.01.2015, Miami (USA). Details
- Eulerich, M.; Theis, J.: The Organization of the Internal Audit Function and its Relationship to other Governance Players, Mid-Year Meeting of the Auditing Section of the AAA, 17.01.2015, Miami (USA). Details
- Eulerich, M.: Aktuelle Entwicklungen in der Internen Revision: Ergebnisse der Enquete - Befragung und wissenschaftliche Forschungsansätze und Erkenntnisse, DIIR-Jahrestagung , 01.10.2014, Magdeburg (Germany). Details
- Theis, J.; Eulerich, M.; Ramon, M.: How objective are internal auditors? An experimental analysis of the effects of physical appearance on internal auditor´s fraud-risk judgments, AAA Annual Meeting, 06.08.2014, Atlanta (USA). Details
- Eulerich, M.; Theis, J.; Lao, J.; Ramon, M.: Do Fine Feathers Make a Fine Bird? The Influence of Attractiveness on Fraud-Risk Judgements by Internal Auditors., AAA Annual Meeting, 02.08.2014, Atlanta (USA). Details
- Eulerich, M.: Trends in der Internen Revision – Ergebnisse der Enquete 2013/2014 Deutschland/Österreich/Schweiz, Deutsches Institut für Interne Revision (DIIR) CIA-Tagung, 14.06.2014, Frankfurt am Main (Germany). Details
- Dao, M. A.; Bauer, F.; Matzler, K.; Eulerich, M.: Effects of the cultural environment on M&A integration process efficiency – The moderating role of common ground, EGOS Conference, 03.06.2014, Rotterdam (Netherlands). Details
- Kalinichenko, A.; Eulerich, M.: Continuous Auditing – Entwicklung und Praxis, DIIR/ISACA, IT-Tagung, 27.05.2014, Frankfurt am Main (Germany). Details
- Eulerich, M.: Stiftungsverbundene Unternehmen in der deutschen Wirtschaft - Vorstellung der Studie, Bundesverband Deutscher Stiftungen, Deutscher Stiftungstag, 23.05.2014, Hamburg (Germany). Details
- Eulerich, M.; Zipfel, S.; Theis, J.: The Effect of the Internal Audit Function on Corporate Governance - An Empirical Analysis for the US Banking Industry, 37th Annual Congress of the EAA, 23.05.2014, Tallinn (Estland). Details
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- Eulerich, M.: Das Three-Lines-of-Defense-Modell (TLoD) als konzeptioneller Rahmen der Internen Revision, DIIR-Kongress, 02.10.2013, Dresden (Germany). Details
- Köhler, A.; Eulerich, M.; Henseler, J.: Tätigkeiten der Internen Revision - Die Rolle von Aufsichtsrat und Vorstand, DIIR-Kongress, 02.10.2013, Dresden (Germany). Details
- Eulerich, M.; Stöhr, S.; van Uum, C.; Zipfel, S.: Comparing Corporate Governance Codes in Germany and Eastern Europe – An Analysis of different Corporate Governance Characteristics, 11th Chemnitz East Forum, 13.09.2013, Chemnitz (Germany). Details
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- Eulerich, M.; Gerritsen, A. D.; Kamp, T.: The role of internal auditing within corporate social responsibility - a descriptive and literary investigation, 36th Annual Congress of the EAA, 08.05.2013, Paris (France). Details
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- Eulerich, M.; Theis, J. C.: The Three Lines of Defense-Modell, IAMB Annual Conference, 16.01.2013, San Antonio (USA). Details
- Eulerich, M.: Best Practices: Organisation der Internen Revision, DIIR-Jahrestagung, 06.11.2012, Hannover (Germany). Details
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- Eulerich, M.; Stiglbauer, M.; Haustein, S.: A bibliometric analysis of the German corporate governance research, IFSAM World Congress, 29.06.2012, Limerick (Ireland). Details
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- Eulerich, M.; Stiglbauer, M.; Velte, P.; Theis, J.: The role of internal audit in modern corporate governance: A European perspective, EURAM 2012, 12th Annual Conference, 08.06.2012, Rotterdam (Netherlands). Details
- Eulerich, M.: Eine Scorecard für die Interne Revision zur Unterstützung guter Corporate Governance und zur Sicherung der Revisionsqualität, Nationale Konferenz, Schweizerisches Institut für Interne Revision, 01.06.2012, Pfäfikkon (Switzerland). Details
- Theis, J. C.; Eulerich, M.; Velte, P.: Internal Auditing for better Corporate Governance – an empirical study of the organization of internal auditing, 35th Annual Congress of the EAA, 08.05.2012, Ljubljana (Slovenia). Details
- Eulerich, M.; Stiglbauer, M.: Supervisory Boards and their new role as a Strategic Business Coach: Opening the German black box of upper echelons, Conference 'Improving Financial Institutions: The Proper Balance between Regulation and Governance', 20.04.2012, Helsinki (Finnland). Details
- Eulerich, M.; Theis, J.; Velte, P.: The Position of Internal Auditing in different Corporate Governance- Systems – An empirical analysis for the European Countries, 10th European Academic Conference on Internal Audit and Corporate Governance, hosted by the University of Verona, 20.04.2012, Verona (Italy). Details
- Eulerich, M.: Die Aufsichtsrats-Scorecard zur Steuerung öffentlicher Unternehmen, Public Management Colloquium 2012, 29.02.2012, Universität Hamburg (Germany). Details
- Eulerich, M.: Strategische Planung, Steuerung und Kontrolle von Mergers & Acquisitions in Krisenzeiten und Aufschwung, 2. Fachtagung M&A Alumni Deutschland e.V. 2011, 02.12.2011, Köln (Germany). Details
- Welge, M. K.; Eulerich, M.: Die Aufsichtsrat Scorecard als Instrument zur Steuerung der Corporate Governance, 9. Hamburger Auditory Conference, 29.11.2011, Hamburg (Germany). Details
- Eulerich, M.: How German Supervisory Boards Control Strategy and Innovation, Economic Governance and Innovation Conference, 10.09.2011, University of Greenwich, London (UK). Details
- Eulerich, M.: Strategische Überwachung durch den Aufsichtsrat in Krisenzeiten, , 01.07.2011, DFTM Universität Dortmund (Germany). Details
- Eulerich, M.: A Diversity-review on Multi-Mandate Directors in German Corporate Boards-Empirical Study for German DAX-Companies, Working Paper auf der 9th International Academy of Management and Business Conference, 30.01.2011, Orlando (USA). Details
- Eulerich, M.: Risikomanagement bei Mergers & Acquisitions, Mergers & Acquisitions im Spannungsfeld der Rechts- und Wirtschaftswissenschaften – Aktuelle Erkenntnisse aus Forschung und Praxis, , 04.11.2010, Frankfurt am Main (Germany). Details
- Eulerich, M.; Schulz, A.: Strategic Corporate Governance in Times of Financial Crisis: Introduction of the Supervisory Board Scorecard, paper presentation at CGIR-Conference, 25.09.2010, Wharton Business School Philadelphia (USA). Details
- Eulerich, M.: Good Corporate Governance: How effective is the strategic supervision of two-tier boards?, 8th International Academy of Management and Business Conference, 30.06.2010, Madrid (Spain). Details
- Eulerich, M.; Schulz, A.: Strategic Corporate Governance in Times of Financial Crisis, Working Paper auf der 7th International Academy of Management and Business Conference, 27.01.2010, Las Vegas (USA). Details
Courses:
Lehrveranstaltungen im Sommersemester:
Bachelor Vorlesung: Grundlagen der Unternehmenssteuerung
Master Vorlesung: Interne Revision II, IT Audit & Cybersecurity, Trends in Internal Auditing and Corporate Governance
Master Seminar: Interne und externe Überwachung
Lehrveranstaltungen im Wintersemester:
Bachelor Vorlesung: Grundlagen der Corporate Governance
Master Vorlesung: Interne Revision I, Advanced Corporate Governance
Master Seminar: Unternehmenssteuerung und Corporate Governance
Aktuelle Veranstaltungen entnehmen Sie bitte der Homepage und den Ankündigungen.
Memberships:
- Alumni der TU Dortmund e.V.
- American Accounting Association (AAA)
- Deutscher Hochschulverband (DHV)
- Deutsches Institut für Interne Revision e.V. (DIIR)
- Chairman Scientific Committee, Deutsches Institut für Interne Revision e.V.
- European Accounting Association (EAA)
- European Corporate Governance Institute (ECGI)
- Information Systems Audit and Control Association (ISACA)
- Member of the Scientific Committee, Bundesverband Deutscher Stiftungen (BVDS)
- Mont Blanc Circle for Internal Auditing
- Schmalenbach Gesellschaft e.V.
- Verband der Hochschullehrer für Betriebswirtschaftslehre e.V. (VHB)
Academic Duties:
Dekan der Mercator School of Management (seit 4/2022)